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(初级)审计理论与实务(精讲)
 
  1. 1
    考情分析
    00:36:39
  2. 2
    第一部分 审计理论与方法 第一章 总论 第一节 概述
    00:18:48
  3. 3
    第一章 第二节 审计的职能、地位和作用
    00:07:36
  4. 4
    第一章 第三节 审计分类
    00:10:11
  5. 5
    第二章 审计组织与审计法律责任 第一节 国家审计机关
    00:18:38
  6. 6
    第二章 第二节 内部审计机构
    00:11:36
  7. 7
    第二章 第三、四节
    00:08:51
  8. 8
    第三章 审计准则、质量控制标准和职业道德 第一节 审计准则
    00:13:57
  9. 9
    第三章 第二节 审计质量控制标准
    00:10:19
  10. 10
    第三章 第三节 审计职业道德
    00:10:42
  11. 11
    第四章 审计目标和审计程序 第一节 审计目标
    00:13:48
  12. 12
    第四章 第二节 审计程序
    00:18:19
  13. 13
    第五章 审计标准、审计证据、审计工作底稿 第一节 审计标准
    00:11:09
  14. 14
    第五章 第二节 审计证据
    00:15:05
  15. 15
    第五章 第三节 审计工作底稿
    00:06:53
  16. 16
    第六章 审计取证方法 第一节 审计取证模式
    00:11:01
  17. 17
    第六章 第二节 审计取证的基本方法
    00:05:48
  18. 18
    第六章 第三节 审计取证的具体方法
    00:15:54
  19. 19
    第七章 内部控制及其测评 第一节 内部控制概述
    00:11:06
  20. 20
    第七章 第二节 内部控制要素
    00:11:37
  21. 21
    第七章 第三节 内部控制测评
    00:13:33
  22. 22
    第八章 审计抽样 第一节 审计抽样概述
    00:12:54
  23. 23
    第八章 第二节 审计抽样的基本程序和样本选取方法
    00:08:10
  24. 24
    第八章 第三、四节
    00:14:17
  25. 25
    第九章 审计报告 第一、二节
    00:21:05
  26. 26
    第九章 第三、四节
    00:09:12
  27. 27
    第十章 效益审计 第一节 效益审计概述
    00:06:53
  28. 28
    第十章 第二节 效益审计程序
    00:05:47
  29. 29
    第十章 第三节 效益审计方法
    00:07:30
  30. 30
    第十一章 计算机审计 第一节 计算机审计概述
    00:04:55
  31. 31
    第十一章 第二节 电子数据审计
    00:11:06
  32. 32
    第十一章 第三节 信息系统审计
    00:11:46
  33. 33
    第十二章 审计管理 第一节 审计管理概述
    00:05:24
  34. 34
    第十二章 第二节 审计计划管理
    00:09:07
  35. 35
    第十二章 第三节 审计质量管理
    00:07:07
  36. 36
    第十二章 第四节 审计风险管理
    00:11:42
  37. 37
    第十二章 第五、六节
    00:06:39
  38. 38
    第二部分 企业财务审计 第一章 销售与收款循环审计 第一节 本业务循环的性质
    00:13:51
  39. 39
    第一章 第二节 业务循环内部控制测评和审计目标
    00:05:55
  40. 40
    第一章 第三节 主营业务收入审计
    00:12:53
  41. 41
    第一章 第四节 应收款项和其他相关账户审计
    00:19:36
  42. 42
    第二章 采购与付款循环审计 第一节 本业务循环的性质
    00:10:21
  43. 43
    第二章 第二节 业务循环内部控制测评和审计目标
    00:08:32
  44. 44
    第二章 第三节 应付款项审计
    00:11:05
  45. 45
    第二章 第四节 固定资产审计
    00:20:34
  46. 46
    第三章 生产与存货循环审计 第一节 本业务循环的性质
    00:09:04
  47. 47
    第三章 第二节 业务循环内部控制测评
    00:05:40
  48. 48
    第三章 第三节 产品成本审计
    00:13:38
  49. 49
    第三章 第四节 存货审计
    00:14:00
  50. 50
    第四章 薪酬业务循环审计 第一节 本业务循环的性质
    00:07:56
  51. 51
    第四章 第二节 业务循环内部控制测评和审计目标
    00:05:03
  52. 52
    第四章 第三节 应付职工薪酬审计
    00:12:21
  53. 53
    第五章 筹资与投资循环审计 第一节 本业务循环的性质
    00:07:36
  54. 54
    第五章 第二节 业务循环内部控制测评和审计目标
    00:08:41
  55. 55
    第五章 第三节 所有者权益审计
    00:11:20
  56. 56
    第五章 第四节 举债筹资审计
    00:11:06
  57. 57
    第五章 第五节 投资审计
    00:03:24
  58. 58
    第六章 货币资金审计 第一节 本业务的性质
    00:08:01
  59. 59
    第六章 第二节 货币资金内部控制测评和审计目标
    00:04:03
  60. 60
    第六章 第三节 现金与银行存款审计
    00:13:10
  61. 61
    第六章 第四节 外币业务与其他货币资金审计
    00:02:42
  62. 62
    第七章 财务报告审计 第一节 财务报告内部控制测评和审计目标
    00:12:54
  63. 63
    第七章 第二节 个别财务报告审计
    00:14:15
  64. 64
    第七章 第三节 合并报告和分部报告审计
    00:03:46
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